به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ سید شمس شفیعی رییس کمیسیون برنامه بودجه و امور حقوقی شورا با این توضیح که خوشبختانه در یکی دوسال اخیر با تعامل خوب معاونت های عمرانی استانداری و تشکیل جلسات منظم هفتگی، پرونده های انباشته ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شده بود و در ماده پنج به روزرسانی شده بودیم گفت: بدنبال توقف این روتین، اکنون مجددا تعداد پرونده های در انتظار دچار انباشت شده و از آنجا که در دو ماهه پایانی سال قرار داریم و در حال جمع بندی بودجه جاری هستیم از استانداری محترم خواستار همراهی و تشکیل هفته ای دو جلسه ویژه در ماده ۵ داریم. وی اضافه کرد: این دیرکردها موجب مراجعات پرشمار و گله مندی شهروندان و مودیان شده است.
شفیعی در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون مشترک، مدیران مناطق شهرداری و مدیر برنامه بودجه شهرداری برگزار شد ضمن بررسی آمار تحقق بودجه ۱۰ ماهه سال جاری و تبادل نظر در بودجه بندی مناطق در سال جاری به بحث سیاست های تشویقی مدیران شهرداری پرداخت و گفت: طبق صلاحدید همکاران و مدیران شهرداری تلاش میشود در سال ۱۴۰۴ ضوابط بودجه طوری تعیین شود که مدیران مناطق و سازمان ها در تخصیص اضافه کاری ها و موارد تشویقی اختیارات بیشتر داشته و تشویقات بر اساس شایستگی کارکنان انجام شود.
این عضو شورا با بیان آن که برای سال ۱۴۰۴ رقم بودجه شهرداری هفت هزار میلیارد و چهار صد میلیون تومان بسته شده که قابلیت ارتقاء نیز دارد گفت: به شخصه موافق افزایش بودجهبندی نیستم و باید بودجه واقعی دیده شود. وی با تاکید بر اینکه ارزش افزوده در سال آتی پر رنگتر دیده شود گفت: درآمدهای شهرداری دچار ناترازی است. رییس کمیسیون بودجه در بخشی از سخنان خود اولویت رفاهیات پرسنل شهرداری، بازنشستگان و سرمایه های انسانی شهرداری را مورد توجه قرار داد و گفت: بودجه بندی برای تامین کارت های هدیه پرسنل افزوده شود و مزایای بازنشستگان شهرداری نیز به مثابه کارکنان دیده شود.
در این جلسه معصومه خانزاده مدیر برنامه بودجه، معاونت های مالی و مدیران مناطق آمار بودجه بندی سال جاری و پیش بینی بودجه سال آتی را به اطلاع رساندند. خانزاده مدیر مالی شهرداری با ذکر اینکه بودجهبندی سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته گفت: از شهریور تا کنون وصولی ماهانه اتفاق نیفتاده با این وجود نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش تحقق بودجه داشته ایم. یزدانی شهردار منطقه یک نیز با اعلام ۸۵۰ میلیارد تومان وصولی ده ماهه سال جاری گفت: پیش بینی میکنیم برای سال آینده این شهرداری درآمدی معادل ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد را محقق کند و بدلیل رکود در ساخت و سازها بعید است به رقم ۱۶۹۰ برسیم. یزدانی تاکید داشت باید بودجه واقعی دیده شود تا بتوان بر اساس آن کار کرد.
یزدانی گفت: دیده شده که گشایش خیابان درمحلات رو به توسعه، سبب افزایش ساخت و سازها و ارزش افزوده محلات میشود و البته باید تلاش شود که شهرداری به درآمدهای نو و پایدار دیگر بجز بحث ساخت و سازها دست یابد. مریم گل احضار مدیر منطقه دو نیز با بیان آنکه بافت مرکزی شهر نه توسعه خیابان دارد و امکان نه تراکم در طبقات اظهار کرد: تشویقات ۷۵ درصدی نوسازی موجب کاهش درآمدهای نوسازی شده است.
گل احضار بودجه سال جاری شهرداری منطقه دو را ۵۱۰ میلیارد اعلام کرد که با وصول موارد ماده ۱۰۰ و ماده ۵ تا پایان سال تحقق بالای ۹۰درصد خواهد یافت. بودجه سال ۱۴۰۴ منطقه دو نیز ۵۴۸ میلیارد عنوان شد. در این جلسه بودجه ۱۴۰۳ منطقه سه نیز ۳۷۰ میلیارد عنوان شد که تحقق ۷۰ درصدی یافته و رقم بودجه برای سال آتی با افزایش ۵۵ درصدی ۵۷۲ میلیارد دیده شده است. منطقه چهار بودجه ۱۴۰۳ معادل ۳۱۰ میلیارد بوده که تاکنون تحقق ۷۰ درصدی یافته و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ۴۷۰ میلیارد تومان دیده شده است.
بودجه منطقه ۵ شهرداری رشت نیز سال گذشته ۲۸۰ میلیارد اعلام شد که برای سال آتی رقم ۴۴۰ میلیارد برای آن دیده شده است. در این جلسه به مطالبات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از دستگاه های مختلف اشاره شد که ۳۰ درصد آن مربوط به قدرالسهم شهرداری از محل جرایم راهنمایی رانندگی است.
کریمی کرنق عضو کمیسیون در این جلسه به هزینه کردهای شهرداری بر اساس اولویت بندی ها اشاره داشت و تاکید کرد: شهرداری در تمامی اجراهای خود اهم و مهمها و خیر و صلاح شهر و شهروندان را در نظر بگیرد و از هزینه های غیر ضروری پرهیز نماید./